目的 因應金融監督管理委員會銀行局頒訂之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第20條、第24條規定,本院針對銀行內部稽核單位之稽核人員、領隊稽核人員及正副主管及具有業務或交易核准權限之各級主管舉辦本班次,並送銀行局認可在案。敬請相關人員踴躍報名參加,以提昇相關人員稽核專業知識。#稽核課程 #初任稽核人員 #內部稽核課程
王南豪 講師 相關課程2024菁英講座台灣金融研訓院 講師 相關課程孫全玉 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座高進光 講師 相關課程台灣金融研訓院2024菁英講座張書恆 講師 相關課程資誠企管顧問股份有限公司金融產業服務部副總經理
課程大綱 課程名稱 授課大綱 時數 內部控制制度 一、內部控制的演進;二、內部控制的重要性;三、內部控制與弊案的關係;四、內部控制的目的;五、內部控制的範疇;六、內部控制之整體架構; 七、內部控制的限制及銀行的助益;八、內部控制制度之建立;十、如何建制內部控制制度; 2 內部稽核制度與金融監理制度發展 一、金融監理及金融檢查;二、我國及各國金融檢查制度;三、金融檢查之目標;四、我國金融檢查之法源;五、我國金融檢查之方式及範圍;六、檢查報告之內容、處理方式及檢查缺失之追蹤考核; 七、未來金融監理及檢查方向;八、內部稽核之演變;九、內部稽核之作業程序;十、內部稽核之實務研析; 4 銀行相關法規解析 一、金融控股公司法架構圖;二、銀行法架構分析;三、銀行法條文介紹; 四、兩岸金融往來規定;五、金融機構業務經營之規範;六、其他相關法規; 3 風險導向之內部稽核 一、傳統稽核角色及面臨之挑戰二、內部稽核作法之趨勢三、當前內部稽核應扮演之角色及功能四、風險導向內部稽核之概念五、風險導向內部稽核之作法六、結語 3 持續性稽核實務與發展 持續性稽核實務與發展 3 筆試測驗(不列入授證時數) 0.5 合計15.5小時